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審計署微信公眾號5月29日報道:浙江:構建協作平臺
發布日期:2020-06-05信息來源:省審計廳瀏覽次數:字號:[ ]

?    按:5月29日,審計署微信公眾號刊發了《內部審計怎么推進?三省這樣做》一文,文中報道了浙江構建協作平臺,打造審計“一盤棋”,現予以轉發。


內部審計怎么推進?三省這樣做

浙江:構建協作平臺

近日,浙江省審計廳印發《2020年度內部審計指導監督工作要點》和《浙江省內部審計協會2020年工作要點》,提出要積極構建國家審計與內部審計、社會審計協作平臺,打造審計“一盤棋”,服務省域治理體系和治理能力提升。
有序推進分行業分領域分層次審計協同試點,在部門預算執行全覆蓋審計、省級公立醫院疫情防控專項審計等項目中開展內部審計及社會審計協同,形成監督合力。組織開展全省內部審計“雙先”評選活動,積極申報爭當全國“雙先”,激勵內部審計擔當作為、爭先創優。結合年度審計項目,組織核查中介機構出具的審計報告,督促社會審計履職盡責,推動提升執業質量。
引導激勵內部審計做好常態化“經濟體檢”。推動內部審計履行首要職責,聚焦聚力重大政策跟蹤審計。建立健全內部審計指導監督互通機制與平臺,加大宣傳,完善審計檢查反饋與審計整改回訪。開展內部審計理論研究和優秀項目案例評審,探索推進審計協同機制建設。
深化“三服務”工作,繼續推進服務高質量發展。聚焦“內部審計助力疫情防控和復工復產”,針對存在的困難和問題,提出服務對策。突出內部審計“為企業賦能、為治理提效、為發展聚力”主題,開展“走進上市公司”審計服務。加強職業化培訓和人才遴選,評選“實務專家”“職業帶頭人”“實務能手” 三個層次內部審計專業人才。


湖北:推進內審全覆蓋
湖北省審計廳《湖北省2020年度內部審計工作要點》指出,2020年全省內部審計機構要結合主責主業,扎實開展國家重大政策措施落實情況、財政財務收支、領導干部經濟責任履行情況、經濟管理績效和內控風險管理情況四大方面的審計工作,充分發揮內部審計監督的重要職能作用。
探索建立分類推進、跟蹤檢查、定期通報整改制度,落實整改責任,促進提升整改實效。深入研究體制機制性問題,推動完善內控制度、堵塞管理漏洞,更好發揮內部審計建設性作用。有效利用內部審計力量和成果,推動內部審計機構和內部審計人員依法審計、文明審計、廉潔審計。內部審計機構應主動提供審計結果等情況,搞好協調配合,促進內部審計成果轉化利用。
探索內部審計工作新路子,樹立圍繞中心與服務大局、依法審計與文明審計、堅持原則與客觀求實、移送問責與容錯免責、發現問題與解決問題、維護穩定與促進發展相統一的“六個統一”審計理念,審慎進行審計定性、評價和處理。深化審計內容,積極探索開展內部風險防控、經營管理績效、網絡數據安全和信息化審計。深化云計算、人工智能、區塊鏈、機器學習、數據挖掘等先進技術運用。推進國家審計項目和內部審計項目的統籌協調,優化項目管理和資源配置,推進內部審計實現全覆蓋。抓好人員力量統籌,有條件地吸納內部審計人員參與國家審計項目;完善國家審計和內部審計結果和信息共享機制。     

廣東:對內審工作全面調研
廣東省審計廳日前組織省市縣審計機關對依法屬于審計監督對象的單位內部審計工作進行全面調研,推動《審計署關于內部審計工作的規定》《廣東省內部審計工作規定》貫徹落實。
調研顯示,省內各地區各部門各單位進一步重視內部審計工作,加強單位黨組織和主要負責人對內部審計工作的領導,加強內部審計機構和隊伍建設。同時,內部審計工作存在發展不平衡,基層短板突出,監督的廣度和深度不夠,案件高發的地區、領域和單位內部審計工作往往較為薄弱等情況。
廣東省審計廳提出,建議有關部門將內部審計工作納入政府依法行政考核內容,壓實履行好內部審計監督的主體責任;建議機構編制管理部門采取分類管理方式,進一步完善內部審計機構設置;黨委組織部門和審計機關聯合制訂部門單位內部管理領導干部經濟責任審計辦法,進一步完善經濟責任審計體系;加強審計機關的指導和監督,提升國家審計和內部審計監督合力;充分發揮地方內部審計協會的作用等。

策劃編輯:楊學嘉

原文鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/mD4WgtHrI5anJocSsSSwDw





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